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    国务院国有资产监督管理委员会:根据你委《关于同意XX公司开展清产核资工作的批复》及国家清产核资工作...
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    一.资产发生减损一.资产发生减损(一)不执行新会计制度的企业审计-资产减损【案例1】华兴公司执行...
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    第一节股权投资与控制股权投资的目的企业往往基于下列目的而进行股权投资:⑴通过持有被投资企业有表决...
    主要内容:企业变迁:民企发展六部曲制度选择:企业竞争的基础预算管理:有效管理整合机制出资者财务:...
    一、企业制度的使命和传承基因拆开“企”字是:“人”到此为“止”企业制度要超越人的生命和风险极限传...
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    第一讲内部控制概论一、内部控制的歷程内部控制在内部牵制的基础上由企业管理人员在经营管理实践中创造...
    何谓信用评级?•评级是通过对公司基本条件进行信用分析并利用一套符号系统来表示的有关信用度的...
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    目录一、转移定价涉税风险评估的必要性二、法律规定三、关联企业间业务往来税务管理要点四、关联企业间...
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    《公司法人治理与财务控制:财务控制的有用性和局限性(28页)》目录:1、大型企业的三大组织/经营模式...
    一、上市公司内部审计现状与西方国家自发形成不同我国的内部审计是在行政手段干预下建立和发展起来的1...
    简介 本书内容源自李践总裁的“中国企业家的西点军校”中著名的“赢利模式训练”;当时炒帮助参训学员...
    世界经济一体化步伐正在加快随着我国加入WTO和社会主义市场经济体系的逐步建立和完善企业所面对的国内...
    学习目标学习完本章后应该能够做到:1.描述出一个有效的内部控制系统2.使用银行对帐单作为内部控制措施...
    《现代企业内部控制(53页)》目录:1、•保证信息的可靠性和完整性2、•保证遵循政策、计划...
    目录摘要10第一章企业预警管理概要18一、开展企业预警管理研究的必要性和现实性18(一)开展企业预警管...
    为进一步提高会计信息质量优化会计业务流程加强财会组织自身建设牢固树立服务意识加强财务管理和会计监...
    为什么要研究内部审计体制?内部审计体制是实施内部审计的组织保证科学的合理的内部审计体制是保证企业...
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    专题二企业内部控制1内部控制理论沿革和批判2从企业治理的总体框架来理解内部控制的主体定位3企业集团...
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    第一部分:战略与价值企业战略的系统研究体系投资战略与企业价值:EVA的投资应用国际战略研究的工具:价...
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